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石砚; 苏晓京; 范晓睛; 开凡;
南京审计学院国际审计学院;
国际内部审计师协会; 国有企业; 增值功能; 协同式; 公司治理; 外部审计; 审计委员会; 治理主体;
机译:风险管理导向模式下国企科研经费的内部审计途径分析
机译:国有企业内部审计实践与发展探究
机译:浅析国有企业内部审计存在的问题及对策
机译:国有企业的社会责任及其成功途径分析
机译:高校内部审计与机构研究人员功能评价并将这些人员职能与内部审计人员职能的合并活动进行比较。
机译:越南烟草危害预防法的发展:利益相关者对国有企业控烟立法的紧张态度
机译:内部审计功能的有效性对政治影响下国有企业绩效的影响(印度尼西亚的实证研究)
机译:加强努力促进民族国有企业发展
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:使用秘密功能,增值属性是在接口上访问增值硬件的增值功能的方式
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