机译:审计合作伙伴在金融报告中内部控制审计中的判断和挑战
Boston College;
University of Delaware;
Bentley University;
University of Central Florida;
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:业务战略,财务报告内部控制和审计报告质量
机译:国家监管和审计师在学区重审:当地审计市场结构,审计定价和内部控制报告
机译:财务报告审计与内部控制审计融合研究
机译:调查审核后审核显着性对审核员判断的影响:对PCAOB检查和内部质量审核产生的审核计划和报告决策的比较分析。
机译:如果取消了财务激励措施和外部审计以及反馈一般预防活动是否能够持续下去? ACCEPt-able:集群随机对照试验方案
机译:基于根据政府审计标准执行的财务报表的审计,对财务报告的合规性和内部控制的报告
机译:审计千年挑战公司2007年9月30日和2006年9月30日期间的财务报表,内部控制和合规情况