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侍小伟;
湖州南太湖新区管理委员会审计局;
行政事业单位; 内部审计; 工作背景; 问题不足; 优化策略;
机译:有关内部审计对内部审计研究所提供的外部审计费用的影响的一些证据须受限制
机译:关于内部审计对外部审计费用影响的一些证据内部审计师协会提供的数据受到限制
机译:开展企业质量管理系统内部审计的信息模式
机译:关于环境管理体制认证审计过程管理审查的一些思考
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:黑棘皮狗的外科治疗及其发病机理的一些思考。 (狗黑棘皮病的手术治疗及其发病机理的一些思考。)
机译:内部审计标准在改善当地指南及其关于内部审计单位效率的思考中的作用
机译:总审计局,国防部监察长,内部审计和内部审查报告的后续行动
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:光学扫描视频光盘记录系统-具有玻璃光盘的复合光盘,可提供一些内部反射光和一些透射光(NL 9.10.78)
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