退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
陈艳萍;
陕西财经学院物资系;
内部审计机构; 组织模式; 现代企业制度; 股份制企业; 董事会; 监事会; 机构设置; 关系人; 股东会; 相对独立;
机译:现代企业制度下如何加强煤炭企业内部会计控制
机译:浅议现代企业制度下的财务战略管理
机译:现代企业制度下会计监督存在问题及对策
机译:内部审计对组织管理的贡献:内部审计师的观点
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:COSO框架和内部审计组织与欺诈// COSO框架和组织内部审计进行战斗欺诈
机译:国防财务与会计服务内部审计组织的质量控制审查。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。