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陈晓敏; 任凤慧;
南京审计学院审计系;
南京东南大学经济与管理学院;
中国; 内部审计; 审计机构; 机构设置;
机译:医学研究论文中有关对照组设置问题的探讨(附实例分析)
机译:我国企业会计内部审计的现状及对策分析
机译:风险导向下我国高校内部审计风险评估案例研究
机译:企业内部审计质量评估探讨
机译:高校内部审计与机构研究人员功能评价并将这些人员职能与内部审计人员职能的合并活动进行比较。
机译:时间受限通信领域的传输优化指标设置问题
机译:我国技职教育师资培育机构之探讨
机译:没有法定检察官的联邦机构内部审计能力现状
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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