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马巧凤;
安徽省蚌埠电信分公司;
公司治理结构; 跨国企业集团; 监控机制; 内部审计; 受托经济责任关系; 20世纪40年代; 企业集团内部; 中外; 审计监控; 法人治理机制;
机译:中外公司治理结构比较研究
机译:内部审计对外部审计费用影响中外文献对比
机译:地方生产安排中的治理结构:对圣保罗州压延和糖酒安排的比较研究
机译:中外博物馆在社交媒体中应用视频文件的比较研究
机译:高校内部审计与机构研究人员功能评价并将这些人员职能与内部审计人员职能的合并活动进行比较。
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:集团公司增值内部审计制度发展研究-以J集团公司为例
机译:通用数据链路(CDL)链路监控机制的设计与建模
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:在自检系统中启动内部审计的系统和方法
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