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庞士林; 刘玉利;
北华航天工业学院;
审计机构设置; 企业内部; 受托管理责任; 内部审计部门; 企业董事会; 高层管理者; 管理当局; 审计委员会;
机译:我国企业会计内部审计的现状及对策分析
机译:我国企业内部审计控制制度问题分析与对策研究
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:内部审计发展的主要趋势与俄罗斯术语“内部审计”本质的转型
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:从构想到研究:如何获得构想并将其变成研究问题
机译:我国企业集团内部审计存在的问题及对策研究
机译:生活在社区的医疗保险受益人和长期护理机构设置的处方药支出的全国比较
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:构想支持装置,构想支持系统,构想支持程序和构想支持方法
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