退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
王慧颖; 王晓杰;
辽宁科技大学工商管理学院;
会计信息系统; 内部控制; 内部控制审计;
机译:浅谈会计信息系统审计技术
机译:浅谈会计信息系统审计
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:计算机保证专家的能力和审计师会计信息系统专业知识对审计师计划判断的影响。
机译:在管理会计信息系统中整合环境影响的概念模型
机译:会计信息系统的效果会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计系统实效PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP THE有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP THE有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性的有效性的有效性的有效性的有效性的有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性的有效性实现系统的有效性实现系统SYSTEM SYSTEM内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制(在PT。Bank BNI(Persero)Tbk。万隆地区办事处进行的研究)
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:会计信息系统,会计信息系统的连接方法,以及用于设置会计信息系统的文件
机译:会计信息系统,会计信息系统的连接方法以及设置会计信息系统中使用的文件
机译:内部控制审计方法和系统
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。