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王海洪;
首都经济贸易大学 会计学院 北京 100026;
计算机审计; 程序化的内部控制; 审计核心环节; 符合性测试方法;
机译:浅谈会计信息系统审计技术
机译:浅谈会计信息系统审计
机译:评估计算机会计信息系统内部控制的可靠性:对约旦经营银行的实证研究。
机译:会计计算机化环境下会计信息系统内部控制研究
机译:计算机保证专家的能力和审计师会计信息系统专业知识对审计师计划判断的影响。
机译:颈动脉内膜切除术的计算机审计:审计漏洞被关闭了吗?
机译:会计信息系统的效果会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计系统实效PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP THE有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP THE有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性的有效性的有效性的有效性的有效性的有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性的有效性实现系统的有效性实现系统SYSTEM SYSTEM内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制(在PT。Bank BNI(Persero)Tbk。万隆地区办事处进行的研究)
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:会计信息系统,会计信息系统的连接方法,以及用于设置会计信息系统的文件
机译:会计信息系统,会计信息系统的连接方法以及设置会计信息系统中使用的文件
机译:内部控制审计方法和系统
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