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金媛媛;
长春税务学院会计系;
西欧; 中国; 大型企业集团; 内部审计; 风险管理; 计算机审计; 财务审计;
机译:国外内部审计外包及启示
机译:西欧国家在波斯 - 奥斯曼国际关系的背景下的西欧国家(从40年代到第16章)的40多岁)
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:内部审计发展的主要趋势与俄罗斯术语“内部审计”本质的转型
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:美国联邦政府内部审计的发展及其启示
机译:西欧的核能:在其经济周期结束时。对选定的西欧国家和俄罗斯的政策进行审查
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:新的启示矢量化,使用具有该启示矢量化的微生物的有用材料的制造方法及具有该启示矢量的制造方法无效-
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