首页> 中文期刊>冶金财会 >国有大型企业集团内部审计模拟市场化运营的实践与研究

国有大型企业集团内部审计模拟市场化运营的实践与研究

     

摘要

2019年8月,山东省推进改革举措落实落地工作会议在济南召开,掀起了新一轮国企改革的大幕。国有企业审计业务体制机制改革是国有企业改革的重要组成部分,市场化运营成功与否,紧密联系着国有企业转型发展的平稳过渡,是对深化国有资本授权经营机制改革成效的验证。结合企业实际,如何实现市场化运行与审计业务有机结合,确保改革措施落实落地,迸发市场化活力,成为摆在审计中心面前的亟待解决的课题。

著录项

  • 来源
    《冶金财会》|2021年第7期|51-54|共4页
  • 作者单位

    山东钢铁集团有限公司审计中心;

    山东钢铁集团有限公司审计中心;

    山东钢铁集团有限公司审计中心;

    山东钢铁集团有限公司审计中心;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-20 08:19:46

相似文献

  • 中文文献
  • 外文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号