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李星君;
中国人民银行广东省乐昌市支行;
内控制度; 银行内部控制制度; 实质性测试; 银行业; 被审计单位; 金融机构; 符合性测试; 授权控制; 分析性测试; 财务会计;
机译:试论如何用会计内部控制制度完善行政事业单位财务管理问题
机译:试论如何加强事业单位的内部控制制度
机译:披露信用风险内部控制制度是否会改善银行的绩效?突尼斯上市银行的证据
机译:基于内部控制制度的审计委员会改进研究
机译:对选定的公共会计师事务所中的独立公共审计师和选定的联邦银行监管机构中的银行审查员的认知道德发展进行比较分析。
机译:生物银行倡议对小儿急性白血病病例中核酸产量的质量和数量的审计
机译:安全性和稳健性:sCB银行的银行审查失败。审计报告。
机译:银行票据审计装置及审计方法
机译:银行审计系统和方法
机译:具有自我审计功能和系统的自动银行机
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