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卢鸿飞;
中国长城计算机深圳股份有限公司;
内部控制体系; 上市公司; 业务活动; 财务与会计; 关键风险点; 控制目标; 风险管理; 企业;
机译:从上市公司治理指数和企榠社会责任和内部控制解析上市公司治理的发展趋势
机译:浅议全面推进行政事业单位内部控制建设的现状
机译:浅议石油企业的内部控制制度设计——以某石油企业S作业分公司为例
机译:战略偏差和内部控制质量:基于大数据样本上市公司的经验证据
机译:有效实施的框架,有效可视化Dempster-Shafer信念的理论计算,以便在不确定性下推理
机译:上市前或上市公司特征及中国上市公司上市后股票收益数据
机译:中国上市公司内部控制有效性研究:以内部控制设计与实现为视角
机译:上市公司的审计:大型上市公司审计市场的持续集中并不需要立即采取行动
机译:证券上市公司专利权增长率评价装置,股票上市公司专利权增长率评价装置的操作方法及股票上市公司专利权增长率评价程序
机译:浅议矿山规划的钻探场地。
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