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许静;
陕西服装工程学院;
陕西咸阳712046;
企业内部; 审计成本; 控制发展; 效益原则;
机译:试析企业集团内部审计制度的构建与完善
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:基于联合企业集团的模型,以了解渔民社区赋权策略(基于实地捕捞区井里汶市的企业多元化案例研究)
机译:企业集团内部审计中的数据挖掘技术
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:来自患者或近亲的侵略以及遭受欺凌行为的经历:企业集团的经验吗?
机译:企业集团内部结算状况内部审计的组织和方法
机译:通过生命周期效益/成本分析增强Tsm和O战略生命周期效益/成本分析&自适应交通控制系统和斜坡计量系统的生命周期评估生命周期效益/成本分析&自适应交通控制系统和斜坡计量系统的生命周期评估生命周期效益/成本分析&自适应交通控制系统和斜坡计量系统的生命周期评估。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:物流成本分析方法,物流成本分析计划,记录介质记录物流成本分析计划,以及物流成本分析装置
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