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摘要

6月27日,招商银行发布公告,披露了国家审计署对公司总行和深圳、上海等四家分行2005年度资产、负债和损益所进行的例行审计结果。审计结果表示,招商银行认真贯彻落实了国家经济金融工作方针政策和中国银监会的监管要求,但在经营管理方面还存在一些违规问题和薄弱环节,主要是个别分支机构未严格执行国家金融政策发放贷款和个别流动资金贷款被挪用;个别分支机构违规办理结算业务;个别财务核算不够规范;个别存款账户管理和个别机构设备采购管理需要改进。另外,个别机构人员涉嫌经济案件的线索,已移送司法机关处理。

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