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袁苾荃;
解放军总医院海南医院;
医院内部审计; 会计内部控制; 现状及对策;
机译:从公共部门内部和外部审计的角度出发,在审计过程的分析程序中使用会计信息系统(以公立大学为例)
机译:公共领域的会计融合:对TCES审计师,会计师和公共管理者的认知分析
机译:内部审计实践和财务管理改革:坦桑尼亚公共部门的薪资会计制度案例
机译:计算机会计对企业内部控制审计的影响及实例分析
机译:管理和审计师报告对内部控制的影响对财务分析师的看法和决定。
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:中国公司内部审计管理研究-基于广东核电集团内部审计管理的分析。
机译:国防合同管理机构对国防部承包商参与伊拉克重建活动的成本会计标准和内部控制系统审计的行动。
机译:用于记录,分析,审计,会计,保护,注册和验证商业秘密的方法和装置
机译:用于商业秘密的文档,分析,审计,会计,保护,注册和验证的方法和装置
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