机译:中国公司内部审计管理研究-基于广东核电集团内部审计管理的分析。
机译:内部审计:“第三道防线”作为一种治理形式是否有效?首席审计执行官对审计委员会年度问责制中使用的印象管理技术的探索性研究
机译:内部审计效果:多种案例研究涉及首席审计高管和高级管理层
机译:解决内部审计的风险管理中的角色冲突:信号传导博弈分析的证据
机译:内部控制,审计风险和审计定价:来自中国上市公司的经验证据
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:广东省内部流动儿童的医疗服务利用与父母适应程度的关联性:横断面研究
机译:中国广东核电集团内部审计制度研究