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苟雷;
西北大学;
机译:以内部控制为主导实施高校建设工程项目审计初探
机译:建筑施工企业工程项目内部控制存在的问题及策略
机译:公司治理,内部控制和内部控制下的过度投资:来自中国上市制造业公司的证据
机译:内部控制质量在企业价值的工程项目影响:建筑业的实证研究
机译:审计公司任期在公司披露SOX之后内部控制中的重大弱点的倾向中的作用
机译:定性过程评估的结果如何应用于预防性社区试验的管理改进和修改? IHHP研究
机译:内部控制评估工具,私营部门公司控制程序的实施,作为业务管理改进的工具。
机译:内部控制与审计研究。海军财务管理改进计划。第3卷
机译:使用计算机和在线网络作为网络和电子邮件,与公司的股票持有人或公司的新股票持有人进行合作的营销方法和系统,以及公司股票持有人和公司的新股票持有人的营销研究方法和系统
机译:陶瓷研究生物材料研究中用于内源性内部控制的扩增和检测的合成寡核苷酸核糖核苷酸
机译:管理改进支持系统和管理改进支持方法
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