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杨心宇; 王玥;
桂林电子科技大学;
内部审计; 风险; 风险控制;
机译:电子环境风险管理研究组2008年活动报告:环境风险降低导致管理-E-RCA根本原因分析方法和内部审计检查表
机译:综合风险管理:控制,合规性和内部审计的界面
机译:内部控制系统已整合到治理,审计,风险和合规性的各个方面
机译:内部控制,审计风险和审计定价:中国上市公司的实证证明
机译:文化对审计师内部控制评价和控制风险评价的影响。
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:通过政府内部监管机构(ABIP)通过基于风险的审计(ABL)在班珠巴鲁市检察机构的区域中期监察计划(RPJMD)案例研究中分析了内部控制系统
机译:美国环保署应进一步将国家项目经理流程与联邦内部控制风险指南联系起来。审计报告。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:用于医疗保险利益风险调整的基于索赔的呈件的审计风险分析系统和方法
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