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叶楚豪;
江西财经大学,江西 南昌 330013;
内部控制; 公司治理; 审计收费;
机译:浅析内部控制审计与财务报表审计的关系
机译:浅析我国上市公司内部控制审计现状及措施
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:在云中实施公司治理内部控制和审计
机译:加拿大公司的公司治理问责制缺失(审计,内部控制,董事会审计)。
机译:关于阿曼公司治理的综合数据集:用于公司治理三级质量评估的数据
机译:内部审计和内部控制对良好公司治理在企业中的应用的影响。印度尼西亚四港(PERSERO)
机译:财务审计:内部控制的重大缺陷继续影响美国政府合并财务报表的编制
机译:浅析浅析油气井的方法
机译:通过合并内部控制路径来测试半导体电路(尤其是DRAMS)的时间延迟对其操作的影响,该内部控制路径可以在测试时间延迟路径和正常操作路径之间切换
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