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机译:上市公司内部控制研究-以江苏省为例
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机译:加拿大公司的公司治理问责制缺失(审计,内部控制,董事会审计)。
机译:首先分析上市公司我国松材线虫在其本土面积的遗传多样性采用新的多态微卫星位点
机译:风险导向审计、内部控制与审计师行为——基于我国上市公司的实证检验
机译:上市公司的审计:大型上市公司审计市场的持续集中并不需要立即采取行动