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浅析我国上市公司内部控制审计现状及措施

机译:浅析我国上市公司内部控制审计现状及措施

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摘要

对于一个上市公司来说,起到非常重要作用的一项制度就是内部控制审计制度。我国境内外同时于21011年对上市的企业执行了《企业内部控制基本规范》及其配套指引,2014年和2015年范围才扩大许多。由于2011年实施的范围较小,该篇文章将以2014年和2015年我国上市公司内部控制审计的当前状况为出发点,去分析其存在的一些问题并提出与之相符的对策。
机译:对于一个上市公司来说,起到非常重要作用的一项制度就是内部控制审计制度。我国境内外同时于21011年对上市的企业执行了《企业内部控制基本规范》及其配套指引,2014年和2015年范围才扩大许多。由于2011年实施的范围较小,该篇文章将以2014年和2015年我国上市公司内部控制审计的当前状况为出发点,去分析其存在的一些问题并提出与之相符的对策。

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