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刘杨冰儿; 程安林;
上海对外经贸大学 上海201901;
内部控制; 否定意见; 内部控制缺陷;
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机译:我国上市公司内部控制信息披露现状及对策研究
机译:浅析我国上市公司内部控制审计现状及措施
机译:权力平衡对我国能源产业上市公司内部控制有效性的影响研究
机译:我国建筑行业上市公司IPO业绩效应研究 =Research on the IPO Effect of Chinese Public Firms in Construction Industry
机译:首先分析上市公司我国松材线虫在其本土面积的遗传多样性采用新的多态微卫星位点
机译:风险导向审计、内部控制与审计师行为——基于我国上市公司的实证检验
机译:上市公司的审计:大型上市公司审计市场的持续集中并不需要立即采取行动
机译:证券上市公司专利权增长率评价装置,股票上市公司专利权增长率评价装置的操作方法及股票上市公司专利权增长率评价程序
机译:一种用于检测内部控制元件的角位移的装置,该内部控制元件被选择用于报告变速箱中的管路
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