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武玲玲; 杨良;
燕京理工学院 河北·廊坊;
内部控制; 内部控制审计; 整合审计;
机译:浅析我国上市公司内部控制审计现状及措施
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:内部控制审计研究与探讨
机译:内部控制,审计风险和审计定价:来自中国上市公司的经验证据
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:上市前或上市公司特征及中国上市公司上市后股票收益数据
机译:风险导向审计、内部控制与审计师行为——基于我国上市公司的实证检验
机译:上市公司的审计:大型上市公司审计市场的持续集中并不需要立即采取行动
机译:证券上市公司专利权增长率评价装置,股票上市公司专利权增长率评价装置的操作方法及股票上市公司专利权增长率评价程序
机译:内部控制审计方法和系统
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