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王海员;
中国长城资产管理股份有限公司江苏省分公司;
内部审计机构; 金融资产管理公司; 考量; 资产公司; 商业化转型; 市场风险; 防护机制; 自我约束;
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:金融资产和非金融资产的减值
机译:交易性金融资产与可供出售金融资产异同分析
机译:从私人分类和管理公司维修计划的角度研究管理联盟和管理公司关于大东日本地震灾害恢复效应的实施
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:我国金融资产管理公司商业化转型模式探析
机译:美国金融资产的外国所有权:退出的影响
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:在心电图信号中识别R波以监测患者心功能的方法,涉及从参考心电图信号确定参考量,该参考量在R波发生前后的间隔内
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