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周燕;
中国矿业大学审计处;
高校审计; 内部审计; 高校治理; 审计职能;
机译:关于内部审计职能独立性的保障措施提案↓关于内部审计职能独立性的保障措施提案
机译:持续审计对内部审计资源与外部审计师对内部审计职能的依赖之间的关系的影响
机译:影响地方政府内部审计职能有效性(内部审计师的能力和客观性,管理支持和组织文化)的因素
机译:通用审计软件使用目的评估:澳大利亚内部审计职能的视角
机译:高校内部审计与机构研究人员功能评价并将这些人员职能与内部审计人员职能的合并活动进行比较。
机译:剖析次钙蛋白的结合状态揭示了细胞实现其环境超快探测的有效途径
机译:内部审计来源对外部审计师决定的影响依赖于内部审计职能:实地考察
机译:国防合同管理机构内部审查审计职能的质量控制审查。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:用于计算净营业收入审计并在多个审计公司之间实现基本相同的审计实践的方法和产品
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