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曹植;
绥化学院经济管理学院;
企业内部; 审计制度; 审计职能;
机译:我国企业内部审计控制制度问题分析与对策研究
机译:浅谈我国企业内部控制存在的问题及解决对策
机译:试论我国企业内部控制存在的问题及对策
机译:我国企业合并会计实务中存在的问题及对策
机译:Delphi对网络医疗设备安全威胁的对策研究
机译:母乳喂养对传染过程的一种保护吗?病例和对策研究
机译:我国企业内部会计控制存在的问题及对策研究
机译:针对生物制剂的医疗对策研究的最新进展(Etat de la recherch sur les contre-mesures medicales de lutte contre les agents biologiques)。
机译:贷款审计制度与束缚置信度评分
机译:知识产权审计制度
机译:speiser u00f6ffnung总体网络结构存在的问题
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