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付丽梅;
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司;
企业内部控制审计; 问题; 对策;
机译:试论我国企业内部控制存在的问题及对策
机译:对我国企业内部控制存在的问题及对策的探讨
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:质量改进工作的条件和障碍:对瑞典初级保健的审计和反馈实践进行审计和反馈实践的定性研究
机译:我国企业集团内部审计存在的问题及对策研究
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:陶瓷研究生物材料研究中用于内源性内部控制的扩增和检测的合成寡核苷酸核糖核苷酸
机译:内部控制审计方法和系统
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