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任正军;
山东经济学院,审计处,山东,济南,250014;
内部审计; 内部控制; 理论架构;
机译:在内部审计专业中调整技术技能
机译:案例研究:数据分析在内部审计中的作用
机译:权变理论和管理理论在内部审计研究中的意义
机译:在内部审计中的持续保证服务的重要性和使用
机译:高校内部审计与机构研究人员功能评价并将这些人员职能与内部审计人员职能的合并活动进行比较。
机译:在内部宫颈扰动存在下功能性神经肌肉刺激的群众加速度反馈控制中心
机译:塔巴南丽晶监察局在内部审计,组织承诺和环境不确定性中的内部审计师绩效的影响
机译:财务审计:编制美国政府合并财务报表时仍存在内部控制缺陷
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:用于车辆的操作单元,具有带有输入部分的控制部分,其中按部分选择的功能仅在内部部分中起作用,该内部部分具有控制部分的左或右位置和/或控制部分的前或后位置
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