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胡春萍;
北京财贸职业学院;
北京市101101;
国有企业; 内部审计; 风险控制;
机译:对企业内部审计风险控制方法研究
机译:组建自身的诊断体系——浅谈内部审计对企业风险控制的作用
机译:国有企业内部审计实践与发展探究
机译:国有企业公司治理与内部审计分析的关系
机译:经销商视角审议的小型经销商大型国有企业(国有企业)和私营企业和私营企业(POES)权力关系的比较研究 - 以中国钢铁工业为例
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:内部审计师的职业素养对内部审计师的结果质量的影响:在万隆的国有企业中
机译:国有企业民营化技术。第2卷。选定的国家案例研究
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:风险控制支持系统,风险控制支持方法和风险控制支持程序
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