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金琳媛;
国网浙江义乌市供电有限公司;
电力企业; 内部审计; 风险;
机译:关于加强电力企业内部审计工作的思考
机译:内部审计运用于电力企业风险防控的思考
机译:房地产开发企业的融资风险及防范对策分析
机译:大学内部审计信息化现状及对策研究
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:从局外人转变为局内人:电力企业和居民用户之间的同行地位和伙伴关系
机译:不成熟期货市场的交易风险及防范对策
机译:电力企业重组及其对天然气工业的影响。 GRI董事会和咨询委员会气体研究所能源研讨会总结(第14次)。 1995年8月15日在北卡罗来纳州的阿什维尔举行
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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