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谢萍; 方智;
中国邮政储蓄银行审计局南昌分局;
商业银行; 审计发现问题; 关联性分析; CCR效率模型;
机译:内部审计委员会的做法对增强约旦商业银行内部审计师独立性的影响
机译:内部审计对约旦商业银行的会计信息质量的影响
机译:将组织企业资源规划系统(ERP)应用于内部审计质量的效果 - 以约旦商业银行为例
机译:基于公司治理的商业银行内部审计研究
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:医用内窥镜服务评价体系模型构建 - 基于Delphi方法分析
机译:通用汽车公司内部控制体系完善的研究-基于内部控制效率评价体系的分析
机译:萨克拉门托陆军仓库内部审查和审计合规办公室的审计报告“保修审查,质量缺陷报告和差异报告”
机译:确定内燃机的内部效率的方法,包括根据基于模型的确定的内燃机的燃烧压力来确定内部效率。
机译:构建用于预测细胞质量的预测模型的方法,用于构建预测模型的程序,用于记录该程序的记录介质以及用于构建预测模型的设备
机译:癫痫发作预测装置,分析心电图索引数据的方法,癫痫发作预测计算机程序,模型构建设备,模型构建方法和模型构建计算机程序
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