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【2h】

Research on the Improvement of the Internal Control System of GM Company —Based on Analysis of Internal Control Efficiency Evaluation System

机译:通用汽车公司内部控制体系完善的研究-基于内部控制效率评价体系的分析

摘要

企业内部控制的内容随着时代的变迁及经济的发展不断地丰富着。从上个世纪初以来,国内外的企业因为忽视内部控制的重要性,导致企业内部控制出现重大缺陷,从而产生严重经济后果的事件屡见不鲜,比如著名的安然、世通的会计造假事件等一系列的财务丑闻。因此推动了02年萨班斯法案的出台,还有04年概念全新的COSO报告的颁布:即《企业风险管理—总体框架》,内部控制理论发展到风险管理整合框架被公认为是内部控制理论研究的最高成就,然后美国的雷曼、美林等一些自称或被外部审计鉴定为拥有健全内部控制的大公司却纷纷在金融危机中破产或被收购,从而公司内部控制运行效率引起人们的关注,能否建立科学的内部控制效率评价体系成为落实内部...
机译:企业内部控制的内容随着时代的变迁及经济的发展不断地丰富着。从上个世纪初以来,国内外的企业因为忽视内部控制的重要性,导致企业内部控制出现重大缺陷,从而产生严重经济后果的事件屡见不鲜,比如著名的安然、世通的会计造假事件等一系列的财务丑闻。因此推动了02年萨班斯法案的出台,还有04年概念全新的COSO报告的颁布:即《企业风险管理—总体框架》,内部控制理论发展到风险管理整合框架被公认为是内部控制理论研究的最高成就,然后美国的雷曼、美林等一些自称或被外部审计鉴定为拥有健全内部控制的大公司却纷纷在金融危机中破产或被收购,从而公司内部控制运行效率引起人们的关注,能否建立科学的内部控制效率评价体系成为落实内部...

著录项

  • 作者

    林骏卿;

  • 作者单位
  • 年度 2015
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 zh_CN
  • 中图分类
  • 入库时间 2022-08-20 20:14:02

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