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朱玉花;
河南江河会计师事务所有限责任公司;
内部控制审计 ; 风险估计 ; 符合性测试 ; 财务管理; 领导层 ; 经营管理; 经济合同 ; 高层管理人员 ; 内部审计人员 ; 初步评价 ;
机译:浅议财务报告与内部控制整合审计的缺陷与改进
机译:试论内部控制审计程序及其方法
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:审计内部控制假说的统计有效性的仿真分析,其中涉及实质性测试方法和关联规则。
机译:泛登革热病毒检测的内部控制实时逆转录酶PCR检测方法的开发以及四种分子登革热病毒检测方法的比较
机译:基于NIAS和国际内部审计标准的程序手册,用于从事融资租赁的公司采用COSO方法评估内部控制系统。
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:审计支持系统,审计支持服务器设备,审计支持终端,审计支持程序和审计支持方法
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