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夏午宁; 张键琦;
南京晓庄学院审计处;
西北大学经济管理学院;
南京森林警察学院审计处;
高校内部审计; 内部治理; “十四五”国家审计工作发展规划;
机译:外聘审计员对内部审计工作的依赖:公司治理视角
机译:建立法律框架和其他内部审计工作的重要性,特别是在塞尔维亚共和国等过渡国家的工作中
机译:依靠内部审计师的工作会减少外部审计成本和外部审计工作吗?
机译:基于公司治理的商业银行内部审计研究
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:研究睁眼和闭眼静止状态下内部连接网络内部及其之间的时间模式:基于相位同步的动态功能连接研究
机译:基于高校SWOT分析的内部审计外化研究
机译:总审计局,国防部监察长,内部审计和内部审查报告的后续行动
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:公司内部基于信息保护治理建设的安装类型开放平台的总体咨询系统及相同的总体咨询提供方法
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