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刘晓嫱;
北京工商大学商学院;
整合审计; 内部控制审计; 重要性;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:审计合作伙伴在金融报告中内部控制审计中的判断和挑战
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:审计公司任期在公司披露SOX之后内部控制中的重大弱点的倾向中的作用
机译:SARS-COV-2的实时逆转录-PCR(RRT-PCR)的核糖核酸质量提取 - 内部控制监测的重要性
机译:内部控制系统在确定审计程序中的重要性
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:内部控制审计方法和系统
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