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周凤兰;
华中科技大学同济医院;
内部审计机构; 工作职能; 工作权限; 审计人员;
机译:RDA中关系指示符的权限控制,以及数据存储库和数字项目中的权限控制。 2013年6月,芝加哥,美国图书馆协会年度会议,《 LITA / ALCTS权限控制机构间小组计划》的报告
机译:浅谈集团内部审计
机译:组建自身的诊断体系——浅谈内部审计对企业风险控制的作用
机译:地方政府内部审计员能力和地方政府管理诚信在提高地方政府机构绩效素质方面的作用
机译:高校内部审计与机构研究人员功能评价并将这些人员职能与内部审计人员职能的合并活动进行比较。
机译:在新墨西哥州患者对脊椎治疗医生作为处方医疗机构的处方权限有限的看法
机译:萨尔瓦多执行机构各部内部审计部门遵守年度内部审计工作计划的应用指南。
机译:没有法定检察官的联邦机构内部审计能力现状
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:覆盖装置具有可沿轴线移动的长度可调节的保护罩和联接机构,该联接机构具有固定的联接元件,该联接元件不能与保护罩一起运动
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