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刘晓霞;
武汉科技学院会计学院,湖北武汉430073;
内部审计; 评价职能; 内部控制; 财务管理;
机译:关于内部审计职能独立性的保障措施提案↓关于内部审计职能独立性的保障措施提案
机译:影响地方政府内部审计职能有效性(内部审计师的能力和客观性,管理支持和组织文化)的因素
机译:内部审计师能力和客观性的影响,管理支持对内部审计职能的有效性以及地方政府的财务报告质量影响
机译:通用审计软件使用目的评估:澳大利亚内部审计职能的视角
机译:高校内部审计与机构研究人员功能评价并将这些人员职能与内部审计人员职能的合并活动进行比较。
机译:紫外线对浅议决策至关重要
机译:浅议国有企业集团内部审计的管理咨询功能
机译:国防委员会内部审计职能的质量控制审查。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:各职能部门中构成控制方式为零电子的第一职能部门
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