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周旭枚;
湘潭大学审计处;
制度; 高校; 内部审计; 功能定位;
机译:组织增值目标导向下高校内部审计转型的思考
机译:内部审计在高校治理中的实施途径
机译:埃塞俄比亚公共高校内部审计内部审计的实践与效力
机译:浅谈中国传统声乐审美视图对普通高校声乐教学的思考 - 关于大学声乐教学现状的思考
机译:高校内部审计与机构研究人员功能评价并将这些人员职能与内部审计人员职能的合并活动进行比较。
机译:内部审计对北部地区起搏器处方和起搏直接成本的影响:实施英国起搏和电生理学小组的建议。
机译:中国内部审计准则的若干问题
机译:对共产中国实施压制性经济措施的战略思考
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:基于结构化知识和计算机系统及信息生成方法的学习/思考机及学习/思考方法
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