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安泽芬;
北京工商大学;
内部控制; 审计费用; 股权激励;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:首席执行官和首席财务官股权激励对审计范围和通过审计费用揭示的感知风险的影响
机译:异常的审计费用和审计质量:公司特征的调节作用
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:审计师对财务报告内部控制的评估对审计费用,债务成本和合规净收益的影响。
机译:年龄性别和教育对感知的邻里环境属性与基于加速度计的体育活动的关联的调节作用:IPEN成人研究年龄性别和教育对感知的邻域环境属性与基于加速度计的体育活动的关联的调节作用: IPEN成人研究
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:内部控制审计方法和系统
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