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王琴;
四川师范大学;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:审查审计委员会效力与审计费用之间的关系:对在阿联酋金融市场上市的公司的实证研究
机译:重新审视审计费用与非审计费用之间的关系:处理两阶段最小二乘估计中的弱工具
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:审计师对财务报告内部控制的评估对审计费用,债务成本和合规净收益的影响。
机译:安大略省基于稳定冠状动脉疾病的初始治疗策略与一年费用之间的关系:一项基于人群的队列研究
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:研究费用回收与审计系统及方法
机译:基于患者的测量数据从研究对象重建图像数据的方法,涉及基于测量数据检测ct系统的辐射源与研究对象之间的旋转运动
机译:陶瓷研究生物材料研究中用于内源性内部控制的扩增和检测的合成寡核苷酸核糖核苷酸
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