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吴勇; 陈若旸; 朱卫东;
合肥工业大学管理学院 安徽合肥230601;
合肥工业大学经济学院 安徽合肥230601;
内部控制审计意见; 内部控制缺陷; PSM法; 真实盈余管理;
机译:独立董事特征对内部控制自我评价报告质量的影响研究
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:机构投资者的调查重要吗?:内部控制质量和审计费用的实证研究
机译:选择性强制性审计师轮换和审计质量:韩国审计师任命政策的实证研究。
机译:内部控制质量企业环保投资和财务绩效:中国股份重型污染行业的实证研究
机译:内部控制审计费和内部控制审计质量 - 来自综合审计的证据
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:内部控制审计方法和系统
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