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白玺艳;
澳门科技大学商学院;
税收规避; 内部控制; 审计费用; 产权性质;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:董事会结构和审计委员会监督:审计委员会监督激励措施和董事会加强对审计费用的影响
机译:审计师提供的税收服务和税收支出管理:审计委员会的重要性
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:审计师对财务报告内部控制的评估对审计费用,债务成本和合规净收益的影响。
机译:社会框架和税收合规性会根据与税收相关的决策来调节电生理和自主反应
机译:GaO(总审计局)评论退伍军人管理局对1981年6月19日的回复,GaO报告题为“为退伍军人提供服务相关的牙科问题,Va诊所的优先级可降低费用 - 计划成本”。报告补编
机译:同时降低医疗费用附加费以最大限度地提高税收返还的系统和方法
机译:从流体中制备固体材料的方法和装置含有蛋白质和油脂的胶状溶液,污泥和悬浮液,其固含量可能会因热效应而颗粒化和/或固含量的水分会因热效应而降低
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