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杨小娟; 李方晗; 赵艺;
南开大学商学院;
连锁董事; 内部控制缺陷披露; 内部控制溢出效应; 内部控制质量;
机译:内部控制部件在维护公共资金中的作用:关于内政部司法部的约旦司法部的应用研究,内部控制部工人察觉
机译:独立董事特征对内部控制自我评价报告质量的影响研究
机译:员工质量,内部控制和企业社会责任:信息化管理视角下的实证研究
机译:基于大数据视角的电力企业会计成本内部控制施工制度实证研究
机译:非营利员工和董事会治理对贡献内部控制的看法:定性研究
机译:通过新型内部控制的PCR分析定量人类1型免疫缺陷病毒的DNA和RNA。
机译:内部控制弱点披露的溢出效应:审计委员会和董事会联系的作用
机译:能源研究实验室的内部控制缺陷
机译:陶瓷研究生物材料研究中用于内源性内部控制的扩增和检测的合成寡核苷酸核糖核苷酸
机译:聚合酶链反应实时研究牛的生物材料中合成寡聚氧核糖核苷酸用于内源内部控制的扩增和检测
机译:该方法基于内部控制的分析和控制。
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