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邓美洁; 吴国萍;
东北师范大学商学院;
吉林长春130117;
内部控制审计; SOX法案; 审计指引;
机译:内部控制审计制度比较制度分析
机译:比附援引法律制度的历史考察:对于重构我国现代类推制度的启示
机译:国外跨国破产管辖制度及对我国立法的启示
机译:我国内部控制制度建设的探讨
机译:美国物业税研究及对我国住宅物业税改革的启示
机译:非小细胞肺癌姑息治疗患者最大心脏剂量的制度审计
机译:美国安然案对我国法务会计制度的启示意蕴
机译:司法部关于报告恐怖主义相关统计的内部控制的后续审计:美国律师执行办公室。
机译:内部控制装置与内部控制制度
机译:内部控制审计方法和系统
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