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李娟;
湘潭工学院;
企业集团; 内部审计; 审计人员素质; 审计信息化; 审计独立性;
机译:试析企业集团内部审计制度的构建与完善
机译:内部审计师的方法和说服策略对管理人员对内部审计建议的响应的共同影响
机译:内部审计师对管理人员对内部审计建议的答复的联合影响
机译:企业集团内部审计中的数据挖掘技术
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:内部审计对北部地区起搏器处方和起搏直接成本的影响:实施英国起搏和电生理学小组的建议。
机译:内部审计师的专业水平和内部审计师的角色压力对内部审计建议质量的影响(PT。Pos Indonesia Bandung的经验研究)
机译:审计决议:国防管理对内部审计建议的响应
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:使用强化学习自动化预测产品建议
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