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杨澄; 杨远明;
广东财经大学;
京瓷办公设备科技(东莞)有限公司;
内部审计; 国有企业治理; 理论基础; 实践路径;
机译:审计委员会对公司治理体系中内部审计运作的影响–来自克罗地亚的证据
机译:内部审计:“第三道防线”作为一种治理形式是否有效?首席审计执行官对审计委员会年度问责制中使用的印象管理技术的探索性研究
机译:内部审计在增强组织的良好公司治理实践中的作用
机译:新疆治理体系与能力现代化建设的困难与对策
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:缓解波罗的海富营养化的治理:探索正式治理体系的挑战
机译:内部审计能力和审计服务质量对良好的公司治理(GCG)的影响
机译:面向服务的体系结构中的策略,治理和性能管理
机译:在面向服务的体系结构('SOA')治理模型中治理服务标识
机译:在面向服务的体系结构('SOA')治理模型中管理服务标识
机译:通过监控绩效指标和对技术支持,管理,PCHR顾问和决策决策的智能的需求的路径路由,实现卓越的公司治理体系
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