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张凤元; 李媛; 宋浩源;
郑州航空工业管理学院;
山东管理学院;
国有资本; 投资运营; 内部审计体系; 研究评价;
机译:国有资本投资和运营公司竞争国有企业监督模式研究
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:审计委员会质量和内部审计师客观性对防止欺诈性财务报告的影响以及对财务报告质量的影响(对印度尼西亚国有公司的一项调查)
机译:内部审计危机预警系统构建研究
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:国防财务与会计服务内部审计组织的质量控制审查。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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