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黄倩; 张春萍;
重庆城市管理职业学院,重庆401331;
重庆工业职业技术学院,重庆401121;
科研经费; 特殊性; 内部审计;
机译:内部审计:“第三道防线”作为一种治理形式是否有效?首席审计执行官对审计委员会年度问责制中使用的印象管理技术的探索性研究
机译:使用内部审计职能作为管理培训基地对外部审计师的信任决策的影响
机译:以管理支持为调节变量,ERP使用效率,内部审计质量对财务报告透明度的影响
机译:优化厄瓜多尔公共组织内部用户使用的信息安全管理的原型
机译:是否可以将内部审计职能用作管理层的培训基地,以阻止内部审计师欺诈报告?
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:管理审计及其对内部部门采购过程中国家资源优化的影响
机译:审计决议:国防管理对内部审计建议的响应
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:配置了计算机实施技术,可使用天气数据和/或外部热状况差异来实现舒适管理,包括基于可控元素和外部要素之间的关系对内部舒适度管理进行自动优化
机译:基于IOT的供水管理设施使用智能远程终端设备的自审计与管理系统
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