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顾东冬;
无锡市第二人民医院审计科 江苏·无锡;
科研经费; 内部审计; 监管;
机译:基于内部审计视角下高校科研经费管理问题及对策
机译:风险管理导向模式下国企科研经费的内部审计途径分析
机译:内部审计作用的影响,2010年第71号PP第71号,信息技术利用以及区域金融监管对财务报表质量
机译:数字化在IT环境中开发内部审计实践中的作用
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:马来西亚一家公立医院糖尿病诊所对2型糖尿病患者进行糖尿病护理的内部审计
机译:电子会计信息系统及其在通过计算机内部审计中的作用:电子会计信息系统的作用在提高使用计算机的内部审计质量(领导技术的案例研究)
机译:公立医院是否会影响私人保险选择。公共保险作为私人保险的替代品:公立医院的新证据。摘要,执行摘要和最终报告
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:使用物质分子与物质分子混合,物质对物质的影响,改变物质的组成,作用力,作用力和作用力,作用力和作用力,作用力和作用力的环境友好的清洁技术和2)排放技术,用于分离食品中纯净成分中的液体,流体物质,流体食品,液体食品,液体物质和有毒成分,以及适用于相同物质的清洁剂
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