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徐兴红;
苏亚金诚会计师事务所盐城分所;
机译:审计师与审计师的谈判结果:突尼斯语境中被审计方业务风险,审计风险和审计方业务风险的影响
机译:在事先进行审计工作,信任和道德推理过程中对客户管理层的满意度对审计师感知的管理欺诈风险的影响
机译:电子环境风险管理研究组2008年活动报告:环境风险降低导致管理-E-RCA根本原因分析方法和内部审计检查表
机译:在审计组织的个人数据保护过程中,在审计组织的个人数据保护过程中,使用业务流程的自动知识管理支持系统
机译:管理激励和审计师定价:审计师是否从首席执行官激励中定价风险?
机译:不要回应!同时执行思考/不思考和执行/不执行任务会导致在以后的召回过程中不愉快的项目的记忆受损
机译:为提供内部审计外包服务的公司设计基于风险的标准化内部审计计划,使他们能够管理和缓解不同业务领域中的风险。
机译:主要管理挑战和风险:美国总审计局.11执行摘要。绩效与责任与高风险系列
机译:业务风险管理设备,业务风险管理方法和业务风险管理程序
机译:为避免规避管理风险而通过构建由用户使用系统管理的自助式角落信息进行信息处理后,为避免管理风险而合理构建最佳存储设置的战略计划,以扩展链式反应中的业务(业务数量)的业务计划的战略性开放系统装有自动加密代码生成系统的IC卡
机译:共享风险组管理系统,共享风险组管理方法和共享风险组管理程序
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